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題目:審計師需要對IPO企業審計調帳事項重點關註如下風險()
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審計師需要對IPO企業審計調帳事項重點關註如下風險()
A.後期證據對前期影響的考慮
B.對企業內部控制的考慮
C.不規范事項的調賬
D.賬外賬調整風險
正確答案:ABCD
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關鍵字:
智慧樹
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1.下列有關整合審計的說法中,錯誤的是()。
2.註冊會計師在對內部控制有效性發表審計意見時,下列做法中,正確的有()。
3.並不要求審計師執行足以識別所有控制缺陷的程序,但是,審計師應當與管理層溝通其在審計過程中識別的內部控制存在的所有缺陷,並在溝通完成後告知審計委員會。()
4.對於審計師查出的內部控制缺陷,可以與企業經理層報告,並視情況考慮是否需要向董事會(審計委員會)、監事會報告。()
5.在審查第一季度銷售交易時,一位內部審計師發現一位新客戶的10張發票沒有計入應收賬款明細分類賬中,這10張發票被自動列入銷售處理系統生成的錯誤報告中,系統拒絕這些發票是因為客戶的賬號在客戶主文件中沒有找到,在這種情況中,缺乏瞭以下哪項控制?()
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